登录
注册
网站首页
财审资讯
审计要闻
理念探讨
审计文苑
资料公告
审计查询
审计依据
审计方法
法律规章
互动交流
实务指南
审计知识
审计案例
网上服务
产品推介
服务热线
投稿信箱
人间词语
今日分享
语林纵横
生活信息
招聘承揽
单位招聘
承揽业务
关于我们
关于我们
联系我们
站内搜索
×
会员登录
发送验证码
×
会员注册
请选择查询项目
审计依据查询
审计方法查询
审计依据查询和审计方法查询
发送验证码
注册表示您同意
《审计服务网会员服务条款》内容
当前位置:
首页
> 财审资讯 > 资料公告
2024-02-01
审计机关工作人员应知应会法律法规清单
2022-01-02
中央审计委员会办公室、审计署关于印发《“十四五”国家审计工作发展规划》的通知
2025-01-17
本网站“审计查询”使用方法
2020-06-27
加强注册会计师行业联合监管若干措施
2020-06-27
第2309号 内部审计具体准则——内部审计业务外包管理
2020-06-27
第2308号 内部审计具体准则——审计档案工作
2020-06-27
第2307号 内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
2020-06-27
第2306号 内部审计具体准则——内部审计质量控制
2020-06-27
第2305号 内部审计具体准则——人际关系
2020-06-27
第2304号 内部审计具体准则——利用外部专家服务
2020-06-27
第2303号 内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
2020-06-27
第2302号 内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
2020-06-27
第2301号 内部审计具体准则——内部审计机构的管理
2020-06-27
第2205号 内部审计具体准则——经济责任审计
2020-06-27
第2204号 内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
2020-06-27
第2203号 内部审计具体准则——信息系统审计
2020-06-27
第2202号 内部审计具体准则——绩效审计
2020-06-27
第2201号 内部审计具体准则——内部控制审计
2020-06-27
第2109号 内部审计具体准则——分析程序
2020-06-27
第2108号 内部审计具体准则——审计抽样
2020-06-27
第2107号 内部审计具体准则——后续审计
2020-06-27
第2106号 内部审计具体准则——审计报告
首页
上一页
下一页
尾页
1/2页
财审资讯
审计要闻
理念探讨
审计文苑
资料公告
网上服务
产品推介
关于我们
服务热线
投稿信箱
关注微信
手机访问
友情链接
访问统计:
17464
地图
万年历
天气
火车票
飞机票
手机号
法律服务
邮政编码
中国菜谱
家庭医生